岗位描述:
1、配合建立和完善公司内部审计制度、审计内部工作流程、工作标准和工作规范等制度性工作。
2、协助做好对公司及各部门、分公司、子公司内部控制制度的健全性和有效性进行测评。
3、配合做好对公司及分子公司的管理、经营和生产活动进行审计监督,包括但不限于财务收支、财务预算、财务决算、经济绩效、经济责任、离任、重大合同、工程项目、投资项目等审计工作。
4、配合负责处理实名和匿名举报,对涉嫌事件进行专案审计。
5、配合督促责任部门对相关内控评价缺陷进行整改,对改进的效果进行监督和跟踪。
6、协助编制年度工作计划,并加以实施,配合对实际完成情况进行检查、总结;协助编制部门年度费用预算,严格执行预算费用的控制工作。
7、协助完成审计档案的收集、整理、归档等工作。
任职要求:
教育背景:
会计、财务、审计相关专业,专科及以上学历。
工作经验:
从事审计工作或财务管理工作一年以上。
岗位知识及能力:
1、熟悉有关的国家法律法规、熟悉审计程序、出具审计报告和熟悉会计核算方法、财务管理的能力。
2、持有会计、审计初级或以上职称。
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