岗位描述:
1、负责建立和完善内部审计制度,编制审计内部工作流程、工作标准和工作规范,并组织实施。
2、负责组织对公司及分子公司的管理、经营和生产活动进行审计监督,包括但不限于财务收支、财务预算、财务决算、经济绩效、经济责任、离任、重大合同、工程项目、投资项目等审计工作。
3、负责组织开展定期或不定期的内控评价,督促责任部门对相关问题进行整改,对改进的效果进行监督和跟踪。
4、负责审定审计项目,审核审计项目的方案、程序、审计报告、审计决定书。
5、负责受理实名和匿名举报,对涉嫌事件进行专案审计。
6、组织编制部门年度工作计划,并加以实施,对实际完成情况进行检查、总结。
7、组织编制部门年度费用预算,严格执行预算费用的控制工作。
8、组织编制部门年度人力资源计划,做好人才培养工作,以及审计专业知识内部、外部培训工作。
9、负责审计信息化建设,组织做好对审计软件系统的引进、升级等工作。
10、负责组织审计理论研究,对审计工作中发现的良好经验和做法予以推广。
11、参与公司对子、分公司经营目标责任的制定及经营目标责任的完成情况考核。
任职要求:
教育背景:
会计、财务、审计相关专业,专科及以上学历。
工作经验:
从事审计工作或财务管理工作三年以上。
岗位知识及能力:
1、熟悉有关的国家法律法规、熟悉审计程序、出具审计报告和熟悉会计核算方法、财务管理的能力。
2、持有会计、审计中级及以上职称或注册会计师、国际注册内部审计师。
Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有北海汇才人力资源开发有限责任公司 桂ICP备2022004078号-1
地址:广西北海市北海大道189号中段嘉福家政产业园(商业广场)F1-F3 EMAIL:bhrc0779@163.com
ICP经营许可证:桂B2-20240288 人力资源证: 4505010000008
Powered by PHPYun.